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Domande Frequenti

Q1. Come faccio a fare la stampa della dichiarazione iva annuale?

Per fare la stampa della dichiarazione iva annuale selezionare dal menu Contabilità – Iva – Liquidazione iva e scegliere la voce “Liquidazione iva annuale”.

Compilare successivamente i parametri dell’elaborazione come segue:

    - Tipo Stampa : Prova;

    - Registro Iva : Vuoto;

    - Mese : “Progressivi annuali”;

    - Anno : anno desiderato.

In fine cliccare “Elabora”.

Q2. Come faccio a variare il credito/debito del periodo precedente nella stampa della liquidazione iva?

    - Nella schermata di elaborazione della stampa - scheda 2 dati aggiuntivi --> Altri dati --> “Variazione periodo precedente”

    - Nel caso in cui fossimo a Gennaio il credito di inizio anno va gestito nella scheda “Dati di base” --> Gestione crediti

Q3. Non riesco a modificare una scrittura in prima nota!

A seconda del tipo di messaggio rilevato procedere come segue

    - "Scrittura legata a una partita già chiusa" : significa che la partita aperta dalla registrazione in modifica è già stata incassata/pagata tramite un'altra registrazione. Per sbloccarla è necessario cancellare quest'ultima registrazione.

    - "Scrittura già inserita nel bollato iva" : significa che la registrazione è già stata stampa ta in definitiva sui bollati. Per sbloccarla utilizzare l'utility Manutenzione bollati e iva, situata nel menù Contabilità - Utilità - Manutenzione bollati.

   -"Data inferiore all'apertura bilancio" : significa che la scrittura è inserita in un periodo già chiuso contabilmente. Prima di forzare la modifica considerare che un eventuale variazione dei valori della scrittura va in conflitto con i giroconti di chiusura a fine anno. Per sbloccare il periodo aprire il menù File - Azienda - Progressivi Co.ge, scegliere la scheda 2 Co.Ge e modificare la Data di apertura bilancio

Q4. Il bilancio mi da un errore di mancata quadratura, come trovo la registrazione sbagliata?

Per verificare le registrazioni contabili con mancata quadratura seguire il seguente procedimento:

- Aprire il menù Contabilità - Prima Nota - Stampa

- Selezionare la stampa movimenti di prima nota

- Nella finestra di elaborazione scegliere il periodo desiderato e spuntare la voce "Controllo scritture mancata quadratura"

- Elaborare

Se la stampa è vuota, o sistemate le registrazioni il bilancio presenta ancora "mancata quadratura" elaborare il bilancio spuntando la voce "Visualizza conti d'ordine". Tutti i conti d'ordine aperti evidenziati dall'elaborazione devono essere chiusi.

Q5. Quando stampo i bollati riscontro il messaggio "Impossibile stampare bollato. Scritture contabili incomplete"

Questo messaggio viene visualizzato quando il sistema trova delle registrazioni iva senza numero fattura o protocollo. Verificare che questi dati siano compilati.

 

Q6. Sui registri iva ho tutti i protocolli disallineati, li devo modificare tutti a mano?

No, è possibile riprotocollare i registri automaticamente grazie all'apposita utility.

- Aprire il menù Contabilità - Iva - Registri iva - Utility - Protocollazione registri

- Compilare i filtri richiesti

- Alla voce ultimo num. Inserire l'ultimo protocollo corretto che deve utilizzare il sistema come partenza

- Confermare

Q7. In prima nota faccio sempre le stesse registrazioni con gli stessi conti, c'è un modo per non doverli inserire tutte le volte?

Per evitare di inserire sempre gli stessi conti si posso aggiungere dei sottoconti proposti nelle causali contabili, richiamando al causale il sistema li propone. Per inserirli :

- aprire il menù Contabilità - Tabelle contabili - Causali contabili

- Ricercare la causale

- Selezionare la modifica dalla barra degli strumenti

- Spostarsi alla sezione 2.Sottoconti e compilarla come desiderato.

Q8. Quando stampo la liquidazione iva trovo la dicitura "Totale IVA su vendite DDT non fatturati (d.l. 328/97)" o "Totale IVA su vendite gia' liquidata (d.l. 328/97)", da cosa dipende?

Queste voci si presentano nei seguenti casi:

- "Totale IVA su vendite DDT non fatturati (d.l. 328/97)" : quando ci sono delle fatture relative a DDT emessi in un mese diverso da quello della fattura

- "Totale IVA su vendite gia' liquidata (d.l. 328/97)" : quando nel mese sono stati emessi DDT e non sono stati fatturati

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